Головна » 2017 » Березень » 2 » Паспорт бюджет програми зміни продовження
16:37 Паспорт бюджет програми зміни продовження |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 691,986
(тис. грн)
|
N
з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма / завдання бюджетної програми 2
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
3131
|
1040
|
Підпрограма1: Центри соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1
|
|
|
|
|
|
|
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
|
691,986
|
|
691,986
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
691,986
|
|
691,986
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
|
КПКВК
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
N
з/п
|
КПКВК
|
Назва показника
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Значення показника
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Підпрограма1: Центри соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді
|
|
|
|
|
|
Завдання 1
|
|
|
|
|
|
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
|
|
|
|
1
|
|
затрати
|
|
|
|
|
|
Кількість центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді
|
одиниць
|
Зведення показників
|
1
|
|
|
Кількість штатних працівників центру
|
осіб
|
Штатний розпис
|
7
|
2
|
|
Показники продукту
|
|
|
|
|
|
Кількість прийомних сімей
|
одиниць
|
|
10
|
|
|
Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах
|
одиниць
|
|
60
|
|
|
Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом
|
осіб
|
|
20
|
|
|
Кількість інших вразливих категорій, охоплених соціальним супроводом
|
осіб
|
|
1217
|
3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді
|
гривень
|
|
691,986
|
|
|
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді
|
гривень
|
|
17,756
|
|
|
Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді
|
гривень
|
|
5,539
|
|
|
Середні витрати на одного отримувача послуг
|
гривень
|
|
691,986
|
4
|
|
якості
|
|
х
|
|
|
|
динаміка якості учасників,охоплених заходами центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді .
|
%
|
|
691,986
|
|
|
Кількість підготовлених кандидатів в опікуни,піклувальники,прийомні батьки та батьки-вихователі,які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями
|
осіб
|
|
|
|
|
Кількість підготовлених прийомних батьків та батьків-вихователів,які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу
|
осіб
|
|
1
|
|
|
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги
|
осіб
|
|
1307
|
|
|
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком
|
%
|
|
102,00
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2
(тис. грн)
|
Код
|
Найменування джерел надходжень
|
КПКВК
|
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду
|
План видатків звітного періоду
|
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3
|
Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
|
загальний фонд
|
спеціаль-
ний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціаль-
ний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціаль-
ний фонд
|
разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
|
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
|
__________
(підпис)
|
І.Р.Карімов
(ініціали та прізвище)
|
|
ПОГОДЖЕНО:
|
|
|
|
Керівник фінансового органу
|
__________
(підпис)
|
З.Г.Суворова
(ініціали та прізвище)
|
|
|
Переглядів: 285 |
Додав: jedikrava
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
Статистика
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0
|